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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -FÓSFORO................................................... 1,75 1,75
10.00 -COPO PLÁSTICO DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.......... 1,20 12,00
6.00 -COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES......... 2,75 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -FÓSFORO................................................... -PALITO DE DENTES.......................................... -COPO PLÁSTICO DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.......... -COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES......... 30,95
04/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 30,95
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14086 30,95
TOTAL 30,95 30,95 30,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.