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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2747 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -OVOS....................................................... 2,59 259,00
40.00 -FARDO DE REFRIGERANTE SORTIDOS DE 2LITROS FARDO COM 06/UN.. 8,94 357,60
80.00 -TOMATE..................................................... 1,88 150,40
80.00 -CEBOLA..................................................... 1,55 124,00
240.00 -REPOLHO.................................................... 0,99 237,60
130.00 -CENOURA.................................................... 1,65 214,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -OVOS....................................................... -FARDO DE REFRIGERANTE SORTIDOS DE 2LITROS FARDO COM 06/UN.. -TOMATE..................................................... -CEBOLA..................................................... -REPOLHO.................................................... -CENOURA.................................................... 1.343,10
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.343,10
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.343,10
TOTAL 1.343,10 1.343,10 1.343,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.