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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: PBV II-PSB IDOSO E INFANCIA
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PISO BAS.VAR.II INFANCIA IDOSO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS...................................................... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA..................... 0,94 141,00
80.00 -AÇÚCAR CRISTAL............................................. 1,73 138,40
15.00 -SAL FINO PCT/1KG........................................... 0,66 9,90
120.00 -ARROZ TIPO 2............................................... 1,17 140,40
5.00 -ALHO....................................................... 9,50 47,50
150.00 -GALINHA.................................................... 2,69 403,50
10.00 -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... 6,49 64,90
10.00 -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA............................... 1,79 17,90
80.00 -LEITE DESNATADO............................................ 1,69 135,20
24.00 -MARGARINA COM SAL 500GR.................................... 1,38 33,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS...................................................... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA..................... -AÇÚCAR CRISTAL............................................. -SAL FINO PCT/1KG........................................... -ARROZ TIPO 2............................................... -ALHO....................................................... -GALINHA.................................................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA............................... -LEITE DESNATADO............................................ -MARGARINA COM SAL 500GR.................................... 1.131,82
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.131,82
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.131,82
TOTAL 1.131,82 1.131,82 1.131,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.