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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2843 Data de lançamento: 05/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIAPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI................................. 746,40 746,40
1.00 -ALANI MACHADO GULARTE..................................... 522,00 522,00
1.00 -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ 522,00 522,00
1.00 -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES............................. 780,00 780,00
1.00 -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... 522,00 522,00
1.00 -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. 746,40 746,40
1.00 -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. 522,00 522,00
1.00 -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... 522,00 522,00
1.00 -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... 522,00 522,00
1.00 -GUSTAVO HENRIQUE FLORÊNCIO................................ 522,00 522,00
1.00 -JAINE SAMPAIO............................................. 522,00 522,00
1.00 -JOCELAINE FIUZA DA SILVA.................................. 746,40 746,40
1.00 -MARILEIA EBERT............................................ 522,00 522,00
1.00 -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... 522,00 522,00
1.00 -TAINA FERREIRA VIEIRA..................................... 522,00 522,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2012 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIAPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI................................. -ALANI MACHADO GULARTE..................................... -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES............................. -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... -GUSTAVO HENRIQUE FLORÊNCIO................................ -JAINE SAMPAIO............................................. -JOCELAINE FIUZA DA SILVA.................................. -MARILEIA EBERT............................................ -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... -TAINA FERREIRA VIEIRA..................................... 8.761,20
05/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 8.761,20
06/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 8.761,20
TOTAL 8.761,20 8.761,20 8.761,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.