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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 06/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ACETILCICCEITA 600mg...................................... 0,80 24,00
200.00 -OMEPRAZOL 20mg............................................ 0,04 8,40
400.00 -CEFTRIAXONA 1g............................................ 1,12 448,00
200.00 -CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg/2ml..................... 0,22 44,00
50.00 -BROMOPRIDA 5mg/ml 2ml..................................... 0,48 24,00
200.00 -AMPICILINA 1g............................................. 0,71 142,00
100.00 -PROMETAZINA 50mg/2ml...................................... 1,12 112,00
100.00 -OXACILINA 500mg........................................... 0,67 66,50
200.00 -OCITOCINA 5UI/ml.......................................... 0,73 146,00
1.00 -CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100mg.............................. 7,15 7,15
50.00 -FENTANIL SOL INJ.ISOTÔNICA ESTÉRIL 0,05mg/ml.............. 3,90 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ACETILCICCEITA 600mg...................................... -OMEPRAZOL 20mg............................................ -CEFTRIAXONA 1g............................................ -CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg/2ml..................... -BROMOPRIDA 5mg/ml 2ml..................................... -AMPICILINA 1g............................................. -PROMETAZINA 50mg/2ml...................................... -OXACILINA 500mg........................................... -OCITOCINA 5UI/ml.......................................... -CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100mg.............................. -FENTANIL SOL INJ.ISOTÔNICA ESTÉRIL 0,05mg/ml.............. 1.217,05
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.217,05
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.217,05
TOTAL 1.217,05 1.217,05 1.217,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.