Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2500.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ENVELOPES 24X34 EM PAPEL PARDO.IMPRESSO 1X0 PRETO.........
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ENVELOPES 24X34 EM PAPEL PARDO.IMPRESSO 1X0 PRETO......... -ENVELOPES OFÍCIO,TAMANHO 11,4X22,9,IMPRESSO 1X0 PRETO.....
986,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
986,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
986,00
TOTAL
986,00
986,00
986,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.