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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 12/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO CRAS,PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA............................................... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA EMBALAGEM DE 18 LITROS.. 209,00 418,00
6.00 -TINTA A ÓLEO BRANCA,EMBALAGEM DE 3600ml................... 38,40 230,40
1.00 -MASSA CORRIDA PVA 3600ml.................................. 12,75 12,75
1.00 -TINTA A ÓLEO VERDE CLARO EMBALAGEM DE 3600ml.............. 38,40 38,40
5.00 -SOLVENTE COMUM............................................ 8,30 41,50
3.00 -PINCEL DE 2,5............................................. 3,78 11,34
2.00 -PINCEL DE 1/2............................................. 1,20 2,40
2.00 -ROLO DE LÃ 23cm........................................... 9,90 19,80
10.00 -LIXA 80................................................... 0,46 4,60
8.00 -BISNAGA AZUL.............................................. 4,25 34,00
1.00 -VISTAS PARA PORTA INTERNA 4X2 PEÇAS 7cm................... 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO CRAS,PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA............................................... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA EMBALAGEM DE 18 LITROS.. -TINTA A ÓLEO BRANCA,EMBALAGEM DE 3600ml................... -MASSA CORRIDA PVA 3600ml.................................. -TINTA A ÓLEO VERDE CLARO EMBALAGEM DE 3600ml.............. -SOLVENTE COMUM............................................ -PINCEL DE 2,5............................................. -PINCEL DE 1/2............................................. -ROLO DE LÃ 23cm........................................... -LIXA 80................................................... -BISNAGA AZUL.............................................. -VISTAS PARA PORTA INTERNA 4X2 PEÇAS 7cm................... 835,19
27/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 835,19
03/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 835,19
TOTAL 835,19 835,19 835,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.