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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2918 Data de lançamento: 12/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162,MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307 E VW/KOMBI IPO-9822,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............................ -CILINDRO DE RODA.......................................... 36,00 36,00
1.00 -REGULADOR DE FREIO........................................ 15,00 15,00
1.00 -BOTÃO DE ARRANQUE REFORÇADO............................... 36,00 36,00
1.00 -BASE VIDRO................................................ 2,50 2,50
1.00 -ANTENA UNIVERSAL.......................................... 25,00 25,00
1.00 -JOGO DE MOLA.............................................. 164,00 164,00
2.00 -KIT ESTABILIZADOR INT..................................... 12,50 25,00
2.00 -KIT ESTABILIZADOR EXT..................................... 10,00 20,00
1.00 -COIFA L.R................................................. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162,MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307 E VW/KOMBI IPO-9822,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............................ -CILINDRO DE RODA.......................................... -REGULADOR DE FREIO........................................ -BOTÃO DE ARRANQUE REFORÇADO............................... -BASE VIDRO................................................ -ANTENA UNIVERSAL.......................................... -JOGO DE MOLA.............................................. -KIT ESTABILIZADOR INT..................................... -KIT ESTABILIZADOR EXT..................................... -COIFA L.R................................................. 361,50
25/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 361,50
26/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 361,50
TOTAL 361,50 361,50 361,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.