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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952 Data de lançamento: 13/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G................................ 4,90 24,50
5.00 -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M................................ 3,90 19,50
15.00 -SABÃO EM PÓ................................................ 5,90 88,50
10.00 -ESPONJA DUPLA FACE......................................... 0,75 7,50
20.00 -SABÃO EM BARRA 400G........................................ 1,50 30,00
3.00 -PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTES COM 4ROLOS DE 60M............ 58,00 174,00
5.00 -AROMATIZANTE DE AR 400ML................................... 7,90 39,50
10.00 -DESINFETANTE 2LT CADA UNIDADE.............................. 3,65 36,50
10.00 -SAPÓLIO EM PÓ 300G......................................... 1,49 14,90
4.00 -ÁLCOOL LIQUIDO 92,8 GL..................................... 4,76 19,04
12.00 -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO........................... 1,35 16,20
5.00 -LUSTRA MÓVEIS 200ML........................................ 2,35 11,75
4.00 -VASSOURA DE PALHA.......................................... 8,90 35,60
1.00 -PÁ PARA LIXO............................................... 2,30 2,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G................................ -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M................................ -SABÃO EM PÓ................................................ -ESPONJA DUPLA FACE......................................... -SABÃO EM BARRA 400G........................................ -PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTES COM 4ROLOS DE 60M............ -AROMATIZANTE DE AR 400ML................................... -DESINFETANTE 2LT CADA UNIDADE.............................. -SAPÓLIO EM PÓ 300G......................................... -ÁLCOOL LIQUIDO 92,8 GL..................................... -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO........................... -LUSTRA MÓVEIS 200ML........................................ -VASSOURA DE PALHA.......................................... -PÁ PARA LIXO............................................... 519,79
29/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 519,79
10/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 519,79
TOTAL 519,79 519,79 519,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.