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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968 Data de lançamento: 15/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Merenda Escolar - Recursos Próprios
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -AÇÚCAR CRISTAL,FARDO DE 30KG COM 6 PACOTE DE 5KG CADA...... 50,94 1.018,80
10.00 -BOLACHA DE LEITE,CX/20 PACOTE DE 400G CADA................. 47,80 478,00
80.00 -CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGENS DE 200GR........................... 6,96 556,80
30.00 -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMBALAGENS DE 100G.................. 1,09 32,70
16.00 -MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG COM 15 PACOTES DE 1KG. 49,50 792,00
7.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12 EMBALAGENS DE 1KG... 35,76 250,32
18.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,CAIXA COM 20 LATAS DE 900ML CADA...... 71,80 1.292,40
23.00 -POLENTA INSTANTÂNEA,FARDO COM 12 PACOTES DE 500G........... 15,72 361,56
10.00 -POLPA DE TOMATE,CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520G.............. 43,20 432,00
80.00 -SAGU, PACOTE DE 500GR...................................... 1,79 143,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -AÇÚCAR CRISTAL,FARDO DE 30KG COM 6 PACOTE DE 5KG CADA...... -BOLACHA DE LEITE,CX/20 PACOTE DE 400G CADA................. -CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGENS DE 200GR........................... -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMBALAGENS DE 100G.................. -MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG COM 15 PACOTES DE 1KG. -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12 EMBALAGENS DE 1KG... -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,CAIXA COM 20 LATAS DE 900ML CADA...... -POLENTA INSTANTÂNEA,FARDO COM 12 PACOTES DE 500G........... -POLPA DE TOMATE,CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520G.............. -SAGU, PACOTE DE 500GR...................................... 5.357,78
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 748,83
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 13,92
17/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.209,70
14/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 13,92
14/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 748,83
23/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 827,44
02/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.209,70
16/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.376,34
24/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 827,44
21/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.078,96
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 102,59
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 102,59
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.078,96
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.376,34
TOTAL 5.357,78 5.357,78 5.357,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.