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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971 Data de lançamento: 15/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Merenda Escolar - Recursos Próprios
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -AMIDO DE MILHO,CAIXA DE 1KG................................ 3,65 182,50
300.00 -ACHOCOLATADO EM PÓ,EMBALAGENS DE 400G...................... 2,35 705,00
20.00 -BOLACHA TIPO MARIA,CAIXA COM 20 PACOTE DE 400G CADA........ 39,60 792,00
250.00 -CHÁ SABORES VARIADOS, MAÇÃ E PRETO,CAIXA COM 10 SACHES..... 2,10 525,00
5.00 -DOCE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO,CAIXA COM 8 EMBALAGENS DE 2KG....................... 58,80 294,00
4.00 -SAL,FARDO DE 30UNIDADES DE 1KG CADA........................ 21,00 84,00
10.00 -TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA,CAIXA COM 20 UNIDADES DE 270G. 21,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -AMIDO DE MILHO,CAIXA DE 1KG................................ -ACHOCOLATADO EM PÓ,EMBALAGENS DE 400G...................... -BOLACHA TIPO MARIA,CAIXA COM 20 PACOTE DE 400G CADA........ -CHÁ SABORES VARIADOS, MAÇÃ E PRETO,CAIXA COM 10 SACHES..... -DOCE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO,CAIXA COM 8 EMBALAGENS DE 2KG....................... -SAL,FARDO DE 30UNIDADES DE 1KG CADA........................ -TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA,CAIXA COM 20 UNIDADES DE 270G. 2.792,50
23/08/2012 -2.792,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.