Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2997 |
Data de lançamento: |
18/06/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1448 E 3327-1085, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
68,99 |
68,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1448 E 3327-1085, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
68,99 |
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18/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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68,99 |
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02/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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68,99 |
TOTAL |
68,99 |
68,99 |
68,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.