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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3012 Data de lançamento: 18/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -KIT DE BATENTE E COIFA E COXIM DIANTEIRO.................. 75,00 150,00
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... 35,00 35,00
1.00 -COIFA LADO RODA........................................... 15,00 15,00
1.00 -CORREIA DE COMANDO........................................ 45,00 45,00
1.00 -TENSOR DA CORREIA DE COMANDO............................. 35,00 35,00
1.00 -JOGO DE VELAS............................................. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -KIT DE BATENTE E COIFA E COXIM DIANTEIRO.................. -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... -COIFA LADO RODA........................................... -CORREIA DE COMANDO........................................ -TENSOR DA CORREIA DE COMANDO............................. -JOGO DE VELAS............................................. 355,00
11/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 355,00
13/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.