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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055 Data de lançamento: 18/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3449.05.22.40.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAR SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL E SEC.MUN.DA SAÚDE,VISANDO A PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA...................... -CENTRAL COM TECLADO....................................... 550,00 550,00
21.00 -INFRAVERMELHO COM FIO..................................... 54,00 1.134,00
1.00 -BATERIA 12V............................................... 75,00 75,00
2.00 -SIRENE.................................................... 40,00 80,00
200.00 -METROS DE FIO 40X40....................................... 0,60 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAR SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL E SEC.MUN.DA SAÚDE,VISANDO A PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA...................... -CENTRAL COM TECLADO....................................... -INFRAVERMELHO COM FIO..................................... -BATERIA 12V............................................... -SIRENE.................................................... -METROS DE FIO 40X40....................................... 1.959,00
22/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.959,00
26/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.959,00
TOTAL 1.959,00 1.959,00 1.959,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.