Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: GERMANO BILLIG |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
18/06/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
Conta de Despesa: |
3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -COPOS DESCARTÁVEIS PCT/100UN DE 200ML...................... |
3,99 |
23,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -COPOS DESCARTÁVEIS PCT/100UN DE 200ML...................... |
23,94 |
|
|
18/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
23,94 |
|
22/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
23,94 |
TOTAL |
23,94 |
23,94 |
23,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.