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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3088 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL,PARA O BLOCO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FUROSEMIDA................................................ 0,29 58,00
200.00 -CIMETIDINA................................................ 0,29 58,00
100.00 -AMINOFILINA............................................... 0,52 52,00
200.00 -RANITIDINA................................................ 0,29 58,00
200.00 -BUSCOPAN SIMPLES.......................................... 0,60 120,00
400.00 -DIPIRONA 1ML.............................................. 0,29 116,00
200.00 -DIPIRONA 5ML.............................................. 0,54 108,00
50.00 -HEPARINA 5.000 UI 5ML..................................... 10,80 540,00
20.00 -XILOCAINA 2% SEM VASO FRASCO COM 10ML..................... 1,80 36,00
500.00 -EQUIPO MACRO-GOTAS........................................ 0,74 370,00
50.00 -CEFTRIAXIONA 1GR.......................................... 1,80 90,00
100.00 -ABOCATH Nº22.............................................. 0,98 98,00
60.00 -RINGER LACTATO 500ML...................................... 1,59 95,40
480.00 -SORO FISIOLÓGICO 100ML.................................... 1,24 595,20
240.00 -SORO FISIOLÓGICO 500ML.................................... 1,55 372,00
64.00 -SORO FISIOLÓGICO 1000ML................................... 1,84 117,76
120.00 -SORO GLICOSADO 5% 500ML................................... 1,59 190,80
64.00 -SORO GLICOSADO 5% 1000ML.................................. 1,84 117,76
144.00 -SORO GLICOFISIOLÓ 250ML................................... 1,45 208,80
90.00 -SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML............................... 1,59 143,10
48.00 -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML.............................. 1,84 88,32
96.00 -ATADURA CREPOM 8CM........................................ 0,40 38,40
96.00 -ATADURA CREPOM 12CM....................................... 0,65 62,40
180.00 -ATADURA CREPOM 15CM....................................... 0,69 124,20
300.00 -ATADURA CREPOM 20CM....................................... 0,94 282,00
1.00 -FIO PL 849 C/24........................................... 120,00 120,00
1.00 -FIO APG 213 C/36.......................................... 350,00 350,00
1.00 -FIO APG 293 C/36.......................................... 350,00 350,00
1.00 -FIO APG 0437 C/36......................................... 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL,PARA O BLOCO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FUROSEMIDA................................................ -CIMETIDINA................................................ -AMINOFILINA............................................... -RANITIDINA................................................ -BUSCOPAN SIMPLES.......................................... -DIPIRONA 1ML.............................................. -DIPIRONA 5ML.............................................. -HEPARINA 5.000 UI 5ML..................................... -XILOCAINA 2% SEM VASO FRASCO COM 10ML..................... -EQUIPO MACRO-GOTAS........................................ -CEFTRIAXIONA 1GR.......................................... -ABOCATH Nº22.............................................. -RINGER LACTATO 500ML...................................... -SORO FISIOLÓGICO 100ML.................................... -SORO FISIOLÓGICO 500ML.................................... -SORO FISIOLÓGICO 1000ML................................... -SORO GLICOSADO 5% 500ML................................... -SORO GLICOSADO 5% 1000ML.................................. -SORO GLICOFISIOLÓ 250ML................................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML............................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML.............................. -ATADURA CREPOM 8CM........................................ -ATADURA CREPOM 12CM....................................... -ATADURA CREPOM 15CM....................................... -ATADURA CREPOM 20CM....................................... -FIO PL 849 C/24........................................... -FIO APG 213 C/36.......................................... -FIO APG 293 C/36.......................................... 5.310,14
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.310,14
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.310,14
TOTAL 5.310,14 5.310,14 5.310,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.