O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3103 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ATADURA ELÁSTICA 8CM NEVE.................................. 0,65 19,50
30.00 -ATADURA ELÁSTICA 12CM...................................... 0,97 29,10
30.00 -ATADURA ELÁSTICA 15CM...................................... 1,22 36,60
3.00 -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1L CX/16 FRASCOS.................. 36,80 110,40
4.00 -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 FRASCOS............... 46,50 186,00
2.00 -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80 FRASCOS............... 92,80 185,60
4.00 -SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML CX/30 FRASCOS.................. 46,50 186,00
10.00 -AGULHA 40X12............................................... 3,30 33,00
200.00 -EQUIPO V14 MACRO GOTAS..................................... 0,64 128,00
400.00 -ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML..................................... 0,08 32,00
200.00 -POLIFIX.................................................... 0,58 116,00
500.00 -SERINGA 10ML............................................... 0,15 75,00
200.00 -SERINGA 20ML............................................... 0,29 58,00
25.00 -AGULHA RAQUI Nº27.......................................... 13,90 347,50
1.00 -PAPEL GRAU 120MM........................................... 42,00 42,00
1.00 -PAPEL GRAU 150MM........................................... 52,00 52,00
1.00 -TELA DE MARLEX PARA HERNIORRAFIA........................... 129,00 129,00
60.00 -SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 1000ML....................... 1,55 93,00
30.00 -COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO.................... 1,98 59,40
5.00 -COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 13FIOS 30GR PCT/500 UNIDADES.... 12,00 60,00
2.00 -COMPRESSA DE GASES EM ROLO TIPO QUEIJO..................... 25,00 50,00
3.00 -CAMPO OPERATÓRIO 45X50 35GRAMAS............................ 43,00 129,00
1.00 -VICRYL Nº0 COM AGULHA 36,4MM CX/36 FIOS.................... 280,00 280,00
1.00 -CATGUT CROMADO Nº1 COM AGULHA 4,0CM CX/24 FIOS............. 78,80 78,80
300.00 -GORROS COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL............................ 0,09 27,00
400.00 -PROPES..................................................... 0,16 64,00
20.00 -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR........................... 9,80 196,00
10.00 -LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX/100UN........................ 13,00 130,00
10.00 -LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX/100UN........................ 13,00 130,00
10.00 -CANULA ENDOTRAQUEAL Nº7,5.................................. 3,25 32,50
10.00 -CANULA ENDOTRAQUEAL Nº8,0.................................. 3,25 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ATADURA ELÁSTICA 8CM NEVE.................................. -ATADURA ELÁSTICA 12CM...................................... -ATADURA ELÁSTICA 15CM...................................... -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1L CX/16 FRASCOS.................. -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 FRASCOS............... -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80 FRASCOS............... -SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML CX/30 FRASCOS.................. -AGULHA 40X12............................................... -EQUIPO V14 MACRO GOTAS..................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML..................................... -POLIFIX.................................................... -SERINGA 10ML............................................... -SERINGA 20ML............................................... -AGULHA RAQUI Nº27.......................................... -PAPEL GRAU 120MM........................................... -PAPEL GRAU 150MM........................................... -TELA DE MARLEX PARA HERNIORRAFIA........................... -SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 1000ML....................... -COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO.................... -COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 13FIOS 30GR PCT/500 UNIDADES.... -COMPRESSA DE GASES EM ROLO TIPO QUEIJO..................... -CAMPO OPERATÓRIO 45X50 35GRAMAS............................ -VICRYL Nº0 COM AGULHA 36,4MM CX/36 FIOS.................... -CATGUT CROMADO Nº1 COM AGULHA 4,0CM CX/24 FIOS............. -GORROS COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL............................ -PROPES..................................................... -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR........................... -LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX/100UN........................ 3.127,90
16/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.779,90
23/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 185,60
31/07/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -2.779,90
31/07/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -185,60
31/07/2012 -3.127,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.