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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3152 Data de lançamento: 25/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,IOW-0413 E ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................... -BENDEX.................................................... 95,00 95,00
1.00 -PORTA ESCOVA.............................................. 39,00 39,00
1.00 -KIT BUCHA................................................. 18,00 18,00
1.00 -JUNTA CABEÇOTE............................................ 89,00 89,00
1.00 -RETENTOR HASTE............................................ 30,00 30,00
1.00 -JOGO DE VELA.............................................. 136,00 136,00
1.00 -VALVULA TERMOSTÁTICA...................................... 96,00 96,00
1.00 -TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA................................. 29,00 29,00
1.00 -RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO RADIADOR........................... 45,00 45,00
1.00 -ADITIVO RADIADOR.......................................... 48,00 48,00
1.00 -FLEXÍVEL EMBREAGEM........................................ 18,00 18,00
1.00 -CORREIA................................................... 22,00 22,00
1.00 -LÂMPADA H1................................................ 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,IOW-0413 E ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................... -BENDEX.................................................... -PORTA ESCOVA.............................................. -KIT BUCHA................................................. -JUNTA CABEÇOTE............................................ -RETENTOR HASTE............................................ -JOGO DE VELA.............................................. -VALVULA TERMOSTÁTICA...................................... -TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA................................. -RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO RADIADOR........................... -ADITIVO RADIADOR.......................................... -FLEXÍVEL EMBREAGEM........................................ -CORREIA................................................... -LÂMPADA H1................................................ 690,00
09/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 690,00
13/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.