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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 04/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL "DIÁRIO OFICIAL ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 015/2011,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93................... 328,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2012 PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL "DIÁRIO OFICIAL ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 015/2011,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93................... 328,00
06/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 328,00
12/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.