Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
11.533,76 |
11.533,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
11.533,76 |
|
|
24/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.533,76 |
|
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.573,93 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.198,23 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
26,79 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
360,66 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
33,44 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8752 |
|
|
7.135,34 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
25,82 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
179,55 |
TOTAL |
11.533,76 |
11.533,76 |
11.533,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.