O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3485 Data de lançamento: 05/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -LENTILHA TIPO 1 PCT/500G CADA.............................. 2,40 4,80
3.00 -AÇÚCAR CRISTAL PCT/5KG CADA................................ 9,30 27,90
10.00 -CAFÉ SOLÚVEL DE 500G CADA.................................. 7,55 75,50
8.00 -SOPÃO MACARRÃO PCT/200G CADA............................... 4,10 32,80
5.00 -MASSA PARAFUSO PCT/500G CADA............................... 1,50 7,50
4.00 -POLPA DE TOMATE CX/520G CADA............................... 1,68 6,72
3.00 -MILHO VERDE 300G........................................... 1,20 3,60
2.00 -CALDO DE CARNE CX/24UN DE 19G CADA......................... 8,20 16,40
1.00 -ALHO....................................................... 9,50 9,50
2.00 -OVOS DE GALINHA............................................ 2,80 5,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -LENTILHA TIPO 1 PCT/500G CADA.............................. -AÇÚCAR CRISTAL PCT/5KG CADA................................ -CAFÉ SOLÚVEL DE 500G CADA.................................. -SOPÃO MACARRÃO PCT/200G CADA............................... -MASSA PARAFUSO PCT/500G CADA............................... -POLPA DE TOMATE CX/520G CADA............................... -MILHO VERDE 300G........................................... -CALDO DE CARNE CX/24UN DE 19G CADA......................... -ALHO....................................................... -OVOS DE GALINHA............................................ 190,32
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 190,32
23/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 190,32
TOTAL 190,32 190,32 190,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.