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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 3488 Data de lançamento: 05/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FOLHA DE OFÍCIO A4 CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 UNID.CADA................................................... 107,88 2.157,60
2.00 -CARBONO A4,CAIXA COM 100 UNID.CADA........................ 37,90 75,80
5.00 -FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA PARA IMPRESSÃO 240mm/280,BRANCO,MICRO SERRILHADO,TAM.80 COLUNAS C/6000 FOLHAS...................................................... 89,49 447,45
5.00 -FOLHA ETIQUETAS 55,8mmX99,0mm COM 100 UNID.CADA........... 74,00 370,00
20.00 -PILHA PEQ.PARA DETECTOR FETAL............................. 3,95 79,00
2.00 -GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS,METAL...................... 18,00 36,00
2.00 -GRAMPOS Nº23/8,COM 5000 UNID.CADA......................... 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FOLHA DE OFÍCIO A4 CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 UNID.CADA................................................... -CARBONO A4,CAIXA COM 100 UNID.CADA........................ -FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA PARA IMPRESSÃO 240mm/280,BRANCO,MICRO SERRILHADO,TAM.80 COLUNAS C/6000 FOLHAS...................................................... -FOLHA ETIQUETAS 55,8mmX99,0mm COM 100 UNID.CADA........... -PILHA PEQ.PARA DETECTOR FETAL............................. -GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS,METAL...................... -GRAMPOS Nº23/8,COM 5000 UNID.CADA......................... 3.209,85
05/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.209,85
13/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.209,85
TOTAL 3.209,85 3.209,85 3.209,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.