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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 09/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV.............. -CABO MULTIPLEX 4X100....................................... 4,95 495,00
15.00 -ABRAÇADEIRA 380X7,0........................................ 1,83 27,45
2.00 -TRILHO..................................................... 4,85 9,70
1.00 -SUPORTE S-1................................................ 1,90 1,90
1.00 -DISJUNTOR TRIFASICO 30A.................................... 49,00 49,00
1.00 -DISJUNTOR TRIFASICO 40A.................................... 66,00 66,00
1.00 -CHUMBADOR.................................................. 2,85 2,85
10.00 -BUCHA Nº10MM............................................... 0,30 3,00
2.00 -ALÇA 10MM.................................................. 3,50 7,00
20.00 -CABO 10MM.................................................. 3,80 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV.............. -CABO MULTIPLEX 4X100....................................... -ABRAÇADEIRA 380X7,0........................................ -TRILHO..................................................... -SUPORTE S-1................................................ -DISJUNTOR TRIFASICO 30A.................................... -DISJUNTOR TRIFASICO 40A.................................... -CHUMBADOR.................................................. -BUCHA Nº10MM............................................... -ALÇA 10MM.................................................. -CABO 10MM.................................................. 737,90
24/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 737,90
11/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 737,90
TOTAL 737,90 737,90 737,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.