Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
11/07/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
Conta de Despesa: |
3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF A DIVULGAÇÃO DO ROTEIRO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL......................... |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2012 |
REF A DIVULGAÇÃO DO ROTEIRO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL......................... |
200,00 |
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24/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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200,00 |
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26/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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140,00 |
26/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18435 |
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60,00 |
03/10/2012 |
18771 |
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-140,00 |
03/10/2012 |
18772 |
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-60,00 |
08/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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140,00 |
08/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20030 |
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60,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO |
26/09/2012 |
60,00 |
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Lançada |
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO |
08/11/2012 |
60,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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120,00 |
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