Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IJI-0308,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214,ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.798,19 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 9.881,58 | 9.881,58 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IJI-0308,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214,ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.798,19 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 9.881,58 | ||
16/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 9.881,58 | ||
17/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.881,58 | ||
TOTAL | 9.881,58 | 9.881,58 | 9.881,58 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |