| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547, DO MÊS DE JULHO/2012.. | 11,13 | 11,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547, DO MÊS DE JULHO/2012.. | 11,13 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 11,13 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,13 | ||
| TOTAL | 11,13 | 11,13 | 11,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||