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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3728 Data de lançamento: 20/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL ILD-7931,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -ÓLEO F1 MASTER............................................. 14,00 49,00
10.00 -ÓLEO 2 TEMPO 500ML CADA.................................... 7,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2012 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL ILD-7931,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -ÓLEO F1 MASTER............................................. -ÓLEO 2 TEMPO 500ML CADA.................................... 119,00
03/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 119,00
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.