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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELETRO STAR COM. E REP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3767 Data de lançamento: 23/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: 10 DE MARÇO, PERCIVAL RODRIGUES, LIDOVINO FONTON, PASSO REAL, SÃO PAULO, SÃO DANIEL, AV. PIO XII E AV. BALDUINO BENHARD............................................ - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 10-95MM............. 4,98 498,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2012 AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: 10 DE MARÇO, PERCIVAL RODRIGUES, LIDOVINO FONTON, PASSO REAL, SÃO PAULO, SÃO DANIEL, AV. PIO XII E AV. BALDUINO BENHARD............................................ - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 10-95MM............. 498,00
28/08/2012 -498,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00