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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO - ME (TRUCK CENTER)

Dados do Empenho
Número do empenho: 3966 Data de lançamento: 26/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.......................................... ..........VEÍCULO MICRO ÔIBUS PLACAS IGE 2747............... - MONTAGEM DE PNEUS.................................... 10,00 30,00
2.00 - BALANCEAMENTO............................................. 15,00 30,00
1.00 - GEOMETRIA................................................. 50,00 50,00
1.00 - COLOCAÇÃO DE CUNHA........................................ 15,00 15,00
2.00 .........VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IMV 4169........ - GEOMETRIA............................................. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2012 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.......................................... ..........VEÍCULO MICRO ÔIBUS PLACAS IGE 2747............... - MONTAGEM DE PNEUS.................................... - BALANCEAMENTO............................................. - GEOMETRIA................................................. - COLOCAÇÃO DE CUNHA........................................ .........VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IMV 4169........ - GEOMETRIA............................................. 225,00
08/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 225,00
16/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.