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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MCMED COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 24X30................... 411,00 411,00
1.00 - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 35X35........................ 650,00 650,00
1.00 - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 35X43........................ 757,00 757,00
4.00 - FIXADOR 38 LITROS ( AUTOMÁTICO)........................... 104,00 416,00
4.00 - REVELADOR 38 LITROS (AUTOMÁTICO).......................... OBS.: EMPENHO Nº 3383, ANULADO DEVIDO A TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENÁRIA. 189,20 756,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 24X30................... - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 35X35........................ - CHASSI COM ÉCRAN COMPLETO Nº 35X43........................ - FIXADOR 38 LITROS ( AUTOMÁTICO)........................... - REVELADOR 38 LITROS (AUTOMÁTICO).......................... OBS.: EMPENHO Nº 3383, ANULADO DEVIDO A TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENÁRIA. 2.990,80
31/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.990,80
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.990,80
TOTAL 2.990,80 2.990,80 2.990,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.