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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.............. 10.727,01 10.727,01
1.00 -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... 25.368,69 25.368,69
1.00 -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. 3.072,93 3.072,93
1.00 -PROGRAMA E.S.F............................................ 8.744,17 8.744,17
1.00 -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ 1.342,29 1.342,29
1.00 -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... 626,68 626,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.............. -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... 49.881,77
07/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 49.881,77
10/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16857 41.900,69
10/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16859 2.494,09
10/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16858 5.486,99
TOTAL 49.881,77 49.881,77 49.881,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/08/2012 2.494,09 Lançada
INSS 10/08/2012 5.486,99 Lançada
TOTAL   7.981,08