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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4096 Data de lançamento: 01/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3126/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE Nº:........... - NOTA FISCAL Nº 16014................................. - NOTA FISCAL Nº 16390................................. - NOTA FISCAL Nº 16262.. 18.508,56 18.508,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3126/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE Nº:........... - NOTA FISCAL Nº 16014................................. - NOTA FISCAL Nº 16390................................. - NOTA FISCAL Nº 16262.. 18.508,56
01/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 13.069,15
03/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 13.069,15
30/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 275,20
04/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 275,20
04/09/2012 -266,70
13/09/2012 -1.174,28
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.711,26
14/09/2012 -11,97
24/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.711,26
TOTAL 17.055,61 17.055,61 17.055,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.