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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4312 Data de lançamento: 17/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7(FUNDO MUNIC,DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI)DO DIA 16.08.2012.............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038097.......................... 7,00 7,00
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038101.......................... 7,00 7,00
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038106.......................... 7,00 7,00
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039139.......................... 7,00 7,00
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039274.......................... 7,00 7,00
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039275.......................... 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2012 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7(FUNDO MUNIC,DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI)DO DIA 16.08.2012.............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038097.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038101.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº038106.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039139.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039274.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº039275.......................... 42,00
17/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 42,00
20/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.