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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 20/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E MATERIAL AMBULATORIAL, COMPRA ESTA, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE COMPRA EMERGENCIAL, SENDO QUE ESTES MATERIAIS NÃO FORAM COLOCADOS NA CARTA CONVITE Nº 16/012...................................................... - BICARBONATO PARA PROFILAXIA.................... 13,00 39,00
3.00 - ALVEOLEX.................................................. 21,50 64,50
5.00 - IRM PÓ E LÍQUIDO.......................................... 74,00 370,00
5.00 - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/12 HL.................. 7,50 37,50
5.00 - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/14 HL.................. 7,50 37,50
5.00 - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/16 HL.................. 7,50 37,50
5.00 - BROCA CIRÚRGICA 702 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO.............. 13,30 66,50
6.00 - PONTEIRA ULTRASSOM PERIO SUB 2MM ENCAIXE MACHO (DABI ATLANT PROFI CERAMIC), 3-TAM: P E 3-TAM: M.................. 225,00 1.350,00
10.00 - CARPULE................................................... 29,00 290,00
1.00 - HEMOSPON - CX C/ 10UN..................................... 27,20 27,20
1.00 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - CX C/ 100UN..................... 28,00 28,00
1.00 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15C - CX C/ 100UN.................... 56,50 56,50
3.00 - EUGENOL LÍQUIDO - FRASCO C/ 20ML.......................... 12,00 36,00
1.00 - FORMOCRESOL - FRASCO C/ 10ML.............................. 10,50 10,50
3.00 - ÓXIDO DE ZINCO - FRASCO C/ 50GR........................... 6,40 19,20
3.00 - VITRIMER PÓ - FRASCO C/ 09GR.............................. 189,90 569,70
3.00 - VITRIMER LÍQUIDO - FRASCO C/ 08ML......................... 180,00 540,00
4.00 - FLÚOR (BOCHECHO) COMPRIMIDO............................... 19,00 76,00
6.00 - MANDRIL P/ DISCO DE POLIMENTO POP ON 3M................... 74,00 444,00
5.00 - ALICATE 139............................................... 59,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E MATERIAL AMBULATORIAL, COMPRA ESTA, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE COMPRA EMERGENCIAL, SENDO QUE ESTES MATERIAIS NÃO FORAM COLOCADOS NA CARTA CONVITE Nº 16/012...................................................... - BICARBONATO PARA PROFILAXIA.................... - ALVEOLEX.................................................. - IRM PÓ E LÍQUIDO.......................................... - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/12 HL.................. - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/14 HL.................. - BROCA DIAMANTADA DE HASTE LONGA 10/16 HL.................. - BROCA CIRÚRGICA 702 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO.............. - PONTEIRA ULTRASSOM PERIO SUB 2MM ENCAIXE MACHO (DABI ATLANT PROFI CERAMIC), 3-TAM: P E 3-TAM: M.................. - CARPULE................................................... - HEMOSPON - CX C/ 10UN..................................... - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - CX C/ 100UN..................... - LÂMINA DE BISTURI Nº 15C - CX C/ 100UN.................... - EUGENOL LÍQUIDO - FRASCO C/ 20ML.......................... - FORMOCRESOL - FRASCO C/ 10ML.............................. - ÓXIDO DE ZINCO - FRASCO C/ 50GR........................... - VITRIMER PÓ - FRASCO C/ 09GR.............................. - VITRIMER LÍQUIDO - FRASCO C/ 08ML......................... - FLÚOR (BOCHECHO) COMPRIMIDO............................... - MANDRIL P/ DISCO DE POLIMENTO POP ON 3M................... - ALICATE 139............................................... 4.394,60
02/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.394,60
05/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.394,60
TOTAL 4.394,60 4.394,60 4.394,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.