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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4406 Data de lançamento: 24/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO............... 240,00 240,00
1.00 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO....................... 104,00 104,00
1.00 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO........................ 145,00 145,00
1.00 - JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO........................... 296,00 296,00
2.00 - LÂMPADA DO FAROL.......................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 024 25,00 50,00
1.00 ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LÂMPADA H1...................................... 10,00 10,00
1.00 - LÂMPADA H7................................................ 15,00 15,00
1.00 - BASE DE VIDRO MÉDIA....................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 021 2,50 2,50
1.00 ................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................. - JOGO DE DISCO DE FREIO BD-5297................. 76,00 76,00
1.00 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD-368.......................... 120,00 120,00
4.00 - ÓLEO 5W40................................................. 30,00 120,00
1.00 - FILTRO DE AR - CABINE..................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 016 20,00 20,00
1.00 ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PLACA DIUDO BSD-366............................ 98,00 98,00
1.00 - RELÉ BOSCH................................................ 52,00 52,00
1.00 - ESTATOR................................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 78,00 78,00
1.00 ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - PAR LÂMPADA H4 CRYSTAL VISION.................. 190,00 190,00
2.00 - LÂMPADA 1034.............................................. 4,00 8,00
1.00 - INTERRUPTOR RÉ 3RHO-4423.................................. - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 002 25,00 25,00
1.00 - PASTILHA DE FREIO PD-51................................... 59,00 59,00
1.00 - JOGO DE TAMPA VÁLVULA..................................... 35,00 35,00
1.00 - REFLETOR ANT. CHAMA....................................... 8,00 8,00
1.00 - ANT. CHAMA................................................ 14,00 14,00
1.00 - ESCAPAMENTO TRASEIRO...................................... 130,00 130,00
1.00 - MÓDULO VIDRO.............................................. - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 030 75,00 75,00
1.00 ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - RADIADOR AR QUENTE............................. 230,00 230,00
2.00 - MANGUEIRA................................................. - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 011 49,00 98,00
1.00 - FLEXÍVEL FREIO............................................ 48,00 48,00
1.00 - LÍQUIDO FREIO T4.......................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 031 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO............... - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO....................... - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO........................ - JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO........................... - LÂMPADA DO FAROL.......................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 024 ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LÂMPADA H1...................................... - LÂMPADA H7................................................ - BASE DE VIDRO MÉDIA....................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 021 ................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................. - JOGO DE DISCO DE FREIO BD-5297................. - JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD-368.......................... - ÓLEO 5W40................................................. - FILTRO DE AR - CABINE..................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 016 ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PLACA DIUDO BSD-366............................ - RELÉ BOSCH................................................ - ESTATOR................................................... - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - PAR LÂMPADA H4 CRYSTAL VISION.................. - LÂMPADA 1034.............................................. - INTERRUPTOR RÉ 3RHO-4423.................................. - OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 002 - PASTILHA DE FREIO PD-51................................... - JOGO DE TAMPA VÁLVULA..................................... - REFLETOR ANT. CHAMA....................................... 2.356,50
13/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.356,50
26/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.356,50
TOTAL 2.356,50 2.356,50 2.356,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.