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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4409 Data de lançamento: 24/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 024...................................................... 85,00 85,00
1.00 .................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO..................... 77,00 77,00
1.00 - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 016. 40,00 40,00
1.00 ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - SERVIÇO NO ALTERNADOR, REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001...................................................... 50,00 50,00
1.00 ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - GEOMETRIA...................................... 45,00 45,00
1.00 - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002................... 20,00 20,00
1.00 - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. 77,00 77,00
1.00 - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 030................... 80,00 80,00
1.00 ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 011.............................................. 77,00 77,00
1.00 - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 031................... 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2012 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 024...................................................... .................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO..................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 016. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - SERVIÇO NO ALTERNADOR, REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001...................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - GEOMETRIA...................................... - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002................... - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 030................... ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 011.............................................. - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 031................... 581,00
25/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 581,00
05/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 581,00
TOTAL 581,00 581,00 581,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.