Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER A INSTALAÇÃO DA BÓIA ELÉTRICA, DA CAIXA D'ÁGUA DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL, NO DISTRITO DE JULIO BORGES.................................... - FIO F100......................................
0,92
368,00
1.00
- BÓIA ELÉTRICA SUPERIOR E INFERIOR.........................
- AS 11 COMPLETO C/P 200....................................
14,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER A INSTALAÇÃO DA BÓIA ELÉTRICA, DA CAIXA D'ÁGUA DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL, NO DISTRITO DE JULIO BORGES.................................... - FIO F100...................................... - BÓIA ELÉTRICA SUPERIOR E INFERIOR......................... - ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO................................ - AS 11 COMPLETO C/P 200....................................
513,00
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
513,00
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
513,00
TOTAL
513,00
513,00
513,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.