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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOEL CARNIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4798 Data de lançamento: 10/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO...................... ........CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IRY 1376........ - LENTES LANTERNA............................. 20,00 40,00
2.00 - LÂMPADAS.................................................. 2,00 4,00
2.00 .......CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215C PLACAS ILA 0147......... - LÃMPADA.................................... 2,00 4,00
1.00 - LÂMPADA H1................................................ 20,00 20,00
1.00 .......CAMINHÃO MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IKZ 9996........ - RELÉ DO PISCA.............................. 20,00 20,00
1.00 - LÂMPADA................................................... 2,00 2,00
1.00 ...........TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON 290............. - INDUZIDO..................................... 150,00 150,00
1.00 - AUTOMÁTICO................................................ 170,00 170,00
1.00 ................TRATOR AGRÍCOLA CBT 1105.................... - INDUZIDO.................................... 150,00 150,00
1.00 - JOGO DE ESCOVAS........................................... 25,00 25,00
1.00 - BOTÃO..................................................... 15,00 15,00
1.00 - PONTEIRA.................................................. 5,00 5,00
1.00 - TERMINAL DE BATERIA....................................... 5,00 5,00
0.50 - CABO DE BATERIA........................................... 20,00 10,00
3.00 ..............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B............... - LÂMPADA H3.................................. 20,00 60,00
7.00 - FUSÍVEIS.................................................. 0,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO...................... ........CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IRY 1376........ - LENTES LANTERNA............................. - LÂMPADAS.................................................. .......CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215C PLACAS ILA 0147......... - LÃMPADA.................................... - LÂMPADA H1................................................ .......CAMINHÃO MERCEDES BENZ L-1620 PLACAS IKZ 9996........ - RELÉ DO PISCA.............................. - LÂMPADA................................................... ...........TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON 290............. - INDUZIDO..................................... - AUTOMÁTICO................................................ ................TRATOR AGRÍCOLA CBT 1105.................... - INDUZIDO.................................... - JOGO DE ESCOVAS........................................... - BOTÃO..................................................... - PONTEIRA.................................................. - TERMINAL DE BATERIA....................................... - CABO DE BATERIA........................................... ..............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B............... - LÂMPADA H3.................................. - FUSÍVEIS.................................................. 683,50
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 683,50
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 683,50
TOTAL 683,50 683,50 683,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.