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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4815 Data de lançamento: 11/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39.381/2012, INSTAURADO E APURADO........................... -LUVAS DE PROCEDIMENTO...................................... 21,09 63,27
3.00 -PARACETAMOL GTS GENER...................................... 1,80 5,40
1.00 -BROMOPRIDA................................................. 6,90 6,90
1.00 -ASCARIDIL INF.............................................. 1,70 1,70
1.00 -MEBENDAZOL................................................. 3,85 3,85
1.00 -OLEO MINERAL............................................... 4,90 4,90
4.00 -DEXAMETASONA ELIXIR........................................ 6,90 27,60
10.00 -SUPOSITÓRIO AD............................................. 0,79 7,90
1.00 -LISTERINE.................................................. 21,96 21,96
1.00 -ERITROMICINA 500MG......................................... 24,13 24,13
1.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX/100........................... 6,48 6,48
32.00 -SOL.DE RINGER LITRO........................................ 4,90 156,80
3.00 -SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 10 MI CX/100.................. 29,45 88,35
1.00 -SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 20 MI CX/100.................. 46,50 46,50
240.00 -SOL.FISIOLOGICA DE 100ML................................... 2,16 518,40
144.00 -SOL.FISIOLOGICA 250MI...................................... 2,86 411,84
60.00 -SOL.FISIOLOGICA DE 500ML................................... 2,98 178,80
1.00 -UNI HIOCIN 20MG CX/100..................................... 90,00 90,00
1.00 -VERTIZAM DE 10MG........................................... 6,14 6,14
5.00 -NORIPURUM ENDO............................................. 10,49 52,45
1.00 -COMBIROM GTS............................................... 16,04 16,04
1.00 -NORIPURUM GTS.............................................. 25,84 25,84
1.00 -SIMETICONA CP.............................................. 5,13 5,13
1.00 -PREDNISOLONA 3MG........................................... 7,69 7,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39.381/2012, INSTAURADO E APURADO........................... -LUVAS DE PROCEDIMENTO...................................... -PARACETAMOL GTS GENER...................................... -BROMOPRIDA................................................. -ASCARIDIL INF.............................................. -MEBENDAZOL................................................. -OLEO MINERAL............................................... -DEXAMETASONA ELIXIR........................................ -SUPOSITÓRIO AD............................................. -LISTERINE.................................................. -ERITROMICINA 500MG......................................... -AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX/100........................... -SOL.DE RINGER LITRO........................................ -SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 10 MI CX/100.................. -SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 20 MI CX/100.................. -SOL.FISIOLOGICA DE 100ML................................... -SOL.FISIOLOGICA 250MI...................................... -SOL.FISIOLOGICA DE 500ML................................... -UNI HIOCIN 20MG CX/100..................................... -VERTIZAM DE 10MG........................................... -NORIPURUM ENDO............................................. -COMBIROM GTS............................................... -NORIPURUM GTS.............................................. -SIMETICONA CP.............................................. -PREDNISOLONA 3MG........................................... 1.778,07
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.778,07
19/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.778,07
TOTAL 1.778,07 1.778,07 1.778,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.