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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NASCIMENTO E SPACIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4823 Data de lançamento: 11/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIO, SETOR DE EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39381/2012, INSTAURADO E APURADO........................................ - LUVA PROCEDIMENTOS M..................... 16,28 195,30
3.00 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 35G.............................. 98,25 294,75
700.00 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML.................................... 0,12 81,90
150.00 - SCALP Nº 21............................................... 1,13 168,75
50.00 - SCALP Nº 23............................................... 1,13 56,25
100.00 ABOCATH Nº 24 G............................................. 0,65 64,50
100.00 - ABOCATH Nº 20 G........................................... 0,59 58,50
200.00 - ABOCATH Nº 22 G........................................... 0,57 114,00
216.00 - SORO FISIOLÓGICO 9% - 100ML............................... 1,70 366,12
300.00 - AGULHA 25X8............................................... 0,05 16,20
300.00 - SERINGA 10ML.............................................. 0,35 105,60
300.00 - SERINGA 5ML............................................... 0,24 72,00
100.00 - SERINGA 20ML.............................................. 0,63 63,00
15.00 - MICROPORE 10X4,5M......................................... 5,55 83,25
15.00 - ESPARADRAPO 10X4,5M....................................... 6,98 104,62
168.00 - SORO FISIOLÓGICO 9% - 250ML............................... 1,80 302,40
12.00 - ATADURA GESSADA 12CMX3M................................... 3,66 43,92
6.00 - SONDA VESICAL Nº 12....................................... 1,32 7,92
6.00 - SONDA VESICAL Nº 14....................................... 1,50 9,00
24.00 - DRENO PEN ROSE Nº 02 S/ GASE.............................. 1,48 35,52
10.00 - BURETA MICRO.............................................. 3,55 35,50
25.00 - EQUIPO MICROGOTAS......................................... 1,10 27,50
20.00 - ATADURA GESSADA 8CM....................................... 1,00 20,00
10.00 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16.................................. 1,00 10,00
300.00 - AGULHA 25X0,8............................................. 0,05 16,20
300.00 - AGULHA 40X12.............................................. 0,12 36,00
100.00 - LÂMINA DE BISTURI Nº 22................................... 0,25 25,00
90.00 - SORO FISIOLÓGICO 9% - 500ML............................... 2,50 225,00
6.00 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL..................................... 3,80 22,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIO, SETOR DE EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39381/2012, INSTAURADO E APURADO........................................ - LUVA PROCEDIMENTOS M..................... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 35G.............................. - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML.................................... - SCALP Nº 21............................................... - SCALP Nº 23............................................... ABOCATH Nº 24 G............................................. - ABOCATH Nº 20 G........................................... - ABOCATH Nº 22 G........................................... - SORO FISIOLÓGICO 9% - 100ML............................... - AGULHA 25X8............................................... - SERINGA 10ML.............................................. - SERINGA 5ML............................................... - SERINGA 20ML.............................................. - MICROPORE 10X4,5M......................................... - ESPARADRAPO 10X4,5M....................................... - SORO FISIOLÓGICO 9% - 250ML............................... - ATADURA GESSADA 12CMX3M................................... - SONDA VESICAL Nº 12....................................... - SONDA VESICAL Nº 14....................................... - DRENO PEN ROSE Nº 02 S/ GASE.............................. - BURETA MICRO.............................................. - EQUIPO MICROGOTAS......................................... - ATADURA GESSADA 8CM....................................... - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16.................................. - AGULHA 25X0,8............................................. - AGULHA 40X12.............................................. 2.661,51
18/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.661,51
24/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.661,51
TOTAL 2.661,51 2.661,51 2.661,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.