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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4841 Data de lançamento: 13/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3381/2012,POIS SE FEZ NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO).................................................... -AGUA OXIGENADA 10VOL.1000ML............................... 2,55 127,50
30.00 -AGUA OXIGENADA 10 VOL.1000ML.............................. 2,55 76,50
4000.00 -AGULHA DESC.25X7.......................................... 0,03 120,00
200.00 -ATADURA DE CREPON 08CM.................................... 0,25 50,00
200.00 -ATADURA DE CREPON 12CM.................................... 0,30 60,00
2.00 -TINTURA DE BENJOIM 1000ML V............................... 24,00 48,00
2.00 -FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG............................... 50,00 100,00
1.00 -COLAR CERVICAL DE ESPUMA G................................ 12,00 12,00
1.00 -COLAR CERVICAL DE ESPUMA M................................ 12,00 12,00
1.00 -COLAR CERVICAL DE ESPUMA P................................ 12,00 12,00
2800.00 -EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS.............................. 0,47 1.316,00
50.00 -ABAIXADOR DE LINGUA PCT COM 10 UN.CADA.................... 2,35 117,50
6.00 -ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES............................... 6,50 39,00
50.00 -EXTENSOR OXIGENIO 2MT..................................... 1,25 62,50
50.00 -FITA AUTOCLAVE 19X30...................................... 2,42 121,00
200.00 -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº6,5.............................. 1,12 224,00
250.00 -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0.............................. 1,12 280,00
500.00 -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5.............................. 1,12 560,00
500.00 -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0.............................. 1,12 560,00
48.00 -FIO MONONYLON 5-0 C/AG.................................... 0,70 33,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3381/2012,POIS SE FEZ NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO).................................................... -AGUA OXIGENADA 10VOL.1000ML............................... -AGUA OXIGENADA 10 VOL.1000ML.............................. -AGULHA DESC.25X7.......................................... -ATADURA DE CREPON 08CM.................................... -ATADURA DE CREPON 12CM.................................... -TINTURA DE BENJOIM 1000ML V............................... -FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG............................... -COLAR CERVICAL DE ESPUMA G................................ -COLAR CERVICAL DE ESPUMA M................................ -COLAR CERVICAL DE ESPUMA P................................ -EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS.............................. -ABAIXADOR DE LINGUA PCT COM 10 UN.CADA.................... -ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES............................... -EXTENSOR OXIGENIO 2MT..................................... -FITA AUTOCLAVE 19X30...................................... -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº6,5.............................. -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0.............................. -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5.............................. -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0.............................. -FIO MONONYLON 5-0 C/AG.................................... 3.931,60
13/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.931,60
05/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.931,60
TOTAL 3.931,60 3.931,60 3.931,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.