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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIRCE INES FINKLER DUPONT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4860 Data de lançamento: 14/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.61.50.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEOPOLDO KEITEL Nº97,ONDE ESTA INSTALADA A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,OBSERVADO O ADITIVO AO CONTRATO E O CALACULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº522/2012,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,PARA REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA)......................................... -ALUGUEL COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2012................ 824,00 4.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2012 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEOPOLDO KEITEL Nº97,ONDE ESTA INSTALADA A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,OBSERVADO O ADITIVO AO CONTRATO E O CALACULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº522/2012,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,PARA REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA)......................................... -ALUGUEL COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2012................ 4.120,00
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 824,00
17/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 824,00
02/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 824,00
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 824,00
26/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 824,00
09/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20060 824,00
10/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 824,00
13/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 824,00
14/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 824,00
19/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 824,00
TOTAL 4.120,00 4.120,00 4.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.