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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GERMANO BILLIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4935 Data de lançamento: 24/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME OFÍCIO Nº 473/2012-PJSJ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO REF. A PA.01129,00015/2012 PARA MARIELE VIEIRA.............................................. - ARROZ T2 C/ 5KG.............................. 7,20 7,20
1.00 - FARINHA 5KG............................................... 5,49 5,49
1.00 - AÇÚCAR 5KG................................................ 9,45 9,45
3.00 - ÓLEO DE SOJA 900ML........................................ 4,19 12,57
1.00 - EXTRATO DE TOMATE 350G.................................... 1,69 1,69
2.00 - FEIJÃO PRETO T1........................................... 2,65 5,30
2.00 - MASSA C/ OVOS 500G........................................ 1,69 3,38
2.00 - BISCOITO SALGADO.......................................... 2,95 5,90
1.00 - CHIMIA 500G............................................... 2,95 2,95
1.00 - POLENTINA................................................. 1,95 1,95
1.00 - LEITE INTEGRAL C/ 12 UN................................... 20,95 20,95
1.00 - CREME DENTAL 90G.......................................... 1,95 1,95
1.00 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4UN.................................... 1,99 1,99
2.00 - SABONETE 90G.............................................. 0,85 1,70
1.00 - DETERGENTE EM PÓ.......................................... 3,95 3,95
2.00 - SABÃO EM BARRA............................................ 1,19 2,38
1.00 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML.................................. 1,15 1,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2012 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME OFÍCIO Nº 473/2012-PJSJ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO REF. A PA.01129,00015/2012 PARA MARIELE VIEIRA.............................................. - ARROZ T2 C/ 5KG.............................. - FARINHA 5KG............................................... - AÇÚCAR 5KG................................................ - ÓLEO DE SOJA 900ML........................................ - EXTRATO DE TOMATE 350G.................................... - FEIJÃO PRETO T1........................................... - MASSA C/ OVOS 500G........................................ - BISCOITO SALGADO.......................................... - CHIMIA 500G............................................... - POLENTINA................................................. - LEITE INTEGRAL C/ 12 UN................................... - CREME DENTAL 90G.......................................... - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4UN.................................... - SABONETE 90G.............................................. - DETERGENTE EM PÓ.......................................... - SABÃO EM BARRA............................................ - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML.................................. 89,95
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 89,95
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 89,95
TOTAL 89,95 89,95 89,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.