Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: ASSOC.CENTRO SERRA DE ARBITROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
24/09/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2012....... |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2012 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2012....... |
7.500,00 |
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26/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.500,00 |
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02/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18748 |
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225,00 |
02/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.275,00 |
08/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.000,00 |
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09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.775,00 |
09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20072 |
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|
75,00 |
09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20071 |
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150,00 |
TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/11/2012 |
150,00 |
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Lançada |
ISS |
02/10/2012 |
225,00 |
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Lançada |
IRRF |
09/11/2012 |
75,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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450,00 |
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