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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5208 Data de lançamento: 02/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1910.00 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESOCLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.20 DIAS)..................................... 2,21 4.221,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2012 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESOCLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.20 DIAS)..................................... 4.221,10
03/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.221,10
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18813 117,77
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.103,33
TOTAL 4.221,10 4.221,10 4.221,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/10/2012 117,77 Lançada
TOTAL   117,77