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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5220 Data de lançamento: 03/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............ - LÂMPADA H1 24V................................... 22,00 22,00
1.00 - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302 29,00 29,00
1.00 .............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413.................. - REGULADOR FREIO................................... 20,00 20,00
1.00 - ROLAMENTO F45226 TRASEIRO................................. 98,00 98,00
1.00 - ROLAMENTO 6207............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324 36,00 36,00
1.00 ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - FACÃO LADO ESQUERDO.............................. 98,00 98,00
1.00 - KIT BUCHA FACÃO........................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321 15,00 15,00
2.00 - TAMBOR FREIO TRASEIRO..................................... 99,00 198,00
1.00 - JOGO DE LONA DE FREIO..................................... 18,00 18,00
2.00 - REGULADOR DE FREIO........................................ 15,00 30,00
1.00 - DISCO DE FREIO - PAR...................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............ - LÂMPADA H1 24V................................... - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302 .............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413.................. - REGULADOR FREIO................................... - ROLAMENTO F45226 TRASEIRO................................. - ROLAMENTO 6207............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324 ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - FACÃO LADO ESQUERDO.............................. - KIT BUCHA FACÃO........................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321 - TAMBOR FREIO TRASEIRO..................................... - JOGO DE LONA DE FREIO..................................... - REGULADOR DE FREIO........................................ - DISCO DE FREIO - PAR...................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326 774,00
10/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 774,00
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 774,00
TOTAL 774,00 774,00 774,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.