Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............ - LÂMPADA H1 24V................................... | 22,00 | 22,00 |
1.00 | - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302 | 29,00 | 29,00 |
1.00 | .............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413.................. - REGULADOR FREIO................................... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | - ROLAMENTO F45226 TRASEIRO................................. | 98,00 | 98,00 |
1.00 | - ROLAMENTO 6207............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324 | 36,00 | 36,00 |
1.00 | ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - FACÃO LADO ESQUERDO.............................. | 98,00 | 98,00 |
1.00 | - KIT BUCHA FACÃO........................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321 | 15,00 | 15,00 |
2.00 | - TAMBOR FREIO TRASEIRO..................................... | 99,00 | 198,00 |
1.00 | - JOGO DE LONA DE FREIO..................................... | 18,00 | 18,00 |
2.00 | - REGULADOR DE FREIO........................................ | 15,00 | 30,00 |
1.00 | - DISCO DE FREIO - PAR...................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326 | 210,00 | 210,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146............ - LÂMPADA H1 24V................................... - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302 .............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413.................. - REGULADOR FREIO................................... - ROLAMENTO F45226 TRASEIRO................................. - ROLAMENTO 6207............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324 ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - FACÃO LADO ESQUERDO.............................. - KIT BUCHA FACÃO........................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321 - TAMBOR FREIO TRASEIRO..................................... - JOGO DE LONA DE FREIO..................................... - REGULADOR DE FREIO........................................ - DISCO DE FREIO - PAR...................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326 | 774,00 | ||
10/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 774,00 | ||
17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 774,00 | ||
TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |