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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOAO DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 07/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3339.03.61.50.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA O ANO DE 2012,DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO FERRARI Nº44,ONDE ESTA INSTALADO O PETI,OBSERVADO O CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2011....................................... 970,00 11.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2012 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA O ANO DE 2012,DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO FERRARI Nº44,ONDE ESTA INSTALADO O PETI,OBSERVADO O CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2011....................................... 11.640,00
09/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
10/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9305 970,00
29/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
02/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 970,00
03/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,00
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 911,00
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,00
15/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12965 911,00
28/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,00
05/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 911,00
29/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,00
16/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15712 911,00
31/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,00
08/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 911,00
04/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 295,00
04/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
13/09/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -295,00
13/09/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -970,00
13/09/2012 -5.145,00
TOTAL 6.495,00 6.495,00 6.495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.