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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CLINICA TRINDADE DA CRUZ LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5342 Data de lançamento: 11/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3339.09.10.10.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOELZER........................................... 1.500,00 1.500,00
1.00 -JOSÉ NEI ALMEIDA........................................... 1.500,00 1.500,00
1.00 -MARIANO N.DA SILVA......................................... 1.500,00 1.500,00
1.00 -LINDOMAR DE SOUZA.......................................... 1.500,00 1.500,00
1.00 -MARIA ALICE SILVA.......................................... 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2012 REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOELZER........................................... -JOSÉ NEI ALMEIDA........................................... -MARIANO N.DA SILVA......................................... -LINDOMAR DE SOUZA.......................................... -MARIA ALICE SILVA.......................................... 7.500,00
10/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 7.500,00
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.