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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MAICON RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5433 Data de lançamento: 18/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS.............. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG........................... 35,00 595,00
1.00 -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 6KG........................... 40,00 40,00
14.00 -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 8KG........................... 45,00 630,00
20.00 -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10LT.......................... 35,00 700,00
1.00 -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES CO².............................. 50,00 50,00
6.00 -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG ABC....................... 50,00 300,00
10.00 -RETESTES DE EXTINTORES.................................... 10,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2012 REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS.............. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 6KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 8KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10LT.......................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES CO².............................. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG ABC....................... -RETESTES DE EXTINTORES.................................... 2.415,00
24/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.415,00
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.415,00
TOTAL 2.415,00 2.415,00 2.415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.