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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Data de lançamento: 24/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS IPU-4908, IRX-6838, ITK-8547 e ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................................. -PARAFUSO COM PORCA........................................ 2,00 4,00
1.00 -LÂMPADA TORPEDO........................................... 4,00 4,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO LB-156..................................... 53,00 53,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO............................................ 80,00 80,00
1.00 -FILTRO DE AR.............................................. 180,00 180,00
6.00 -COXIM DESCARGA............................................ 5,00 30,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... 90,00 90,00
1.00 -LÂMPADA 7/7............................................... 25,00 25,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO............................................ 20,00 20,00
1.00 -CALOTA RODA ORIGINAL AMBULÂNCIA FORD TRANSIT.............. 152,00 152,00
2.00 -FAROL DUPLO ORIGINAL FORD FIESTA.......................... 240,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS IPU-4908, IRX-6838, ITK-8547 e ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................................. -PARAFUSO COM PORCA........................................ -LÂMPADA TORPEDO........................................... -FILTRO DE ÓLEO LB-156..................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE AR.............................................. -COXIM DESCARGA............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -LÂMPADA 7/7............................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -CALOTA RODA ORIGINAL AMBULÂNCIA FORD TRANSIT.............. -FAROL DUPLO ORIGINAL FORD FIESTA.......................... 1.118,00
14/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.118,00
23/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.118,00
TOTAL 1.118,00 1.118,00 1.118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.